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Calendario fiscal 2026 para autónomos, freelancers y creadores digitales

Autor del post:

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Xavi Díaz

CEO OnlyTax

Si eres autónomo, freelancer o creador digital, el calendario fiscal puede convertirse fácilmente en un lío de fechas, modelos y obligaciones que no siempre aplican a tu caso.

En este calendario fiscal 2026 encontrarás solo los impuestos que realmente tienen que presentar los profesionales y negocios digitales, organizados por meses y de forma clara, para que sepas exactamente qué toca en cada momento y evites olvidos o sanciones.

Nada de información genérica ni modelos que no te corresponden: aquí tienes una guía práctica pensada para quienes trabajan por cuenta propia y quieren tener su fiscalidad bajo control.

Nuestro calendario fiscal organiza las obligaciones en seis periodos clave a lo largo del año.
Cada periodo agrupa los modelos que debes presentar y las fechas recomendadas para hacerlo. La tabla siguiente resume las fechas y modelos que verás en el calendario OnlyTax.

💡 Los modelos que aparecen en este calendario son los que puedes gestionar de forma sencilla desde OnlyTax, pensados específicamente para autónomos y negocios digitales.

Presenta las autoliquidaciones de IVA (modelo 303) y las retenciones de IRPF (modelos 111, 115 y 123) correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025. Además, debes presentar el resumen anual de IVA (modelo 390) y los pagos fraccionados de IRPF (modelos 130/131). El plazo oficial se extiende hasta el 30 de enero, pero OnlyTax te recomienda adelantar la documentación a partir del 6 de enero para evitar retrasos.

Se trata de una declaración informativa sobre operaciones con terceros cuando los importes anuales superan 3.005,06 €. La normativa indica que debe presentarse durante el mes de febrero. Nuestro calendario deja abierto todo el mes para que puedas recopilar datos y revisar posibles discrepancias con tus proveedores y clientes.

Los modelos del primer trimestre comprenden el IVA (303) y las retenciones de IRPF (111, 115, 123), así como los pagos fraccionados de IRPF (130/131). La Agencia Tributaria establece un plazo del 1 al 20 de abril, con domiciliación hasta el 15 de abril para los pagos fraccionados. OnlyTax sugiere iniciar la preparación el 6 de abril y finalizar antes del 19 para evitar incidencias de última hora.

La campaña de la renta comienza el 8 de abril y finaliza el 30 de junio. OnlyTax recomienda empezar a elaborar la declaración a partir del 20 de abril, cuando ya suelen estar disponibles todos los datos fiscales, y no dejarla para junio. Si el resultado es a pagar y quieres domiciliarlo, el plazo de domiciliación concluye el 25 de junio, cinco días antes del cierre de la campaña.

De nuevo, debes presentar los modelos trimestrales (303, 111, 115, 123 y 130/131) por las operaciones de abril, mayo y junio. El plazo general es del 1 al 20 de julio; el calendario OnlyTax marca del 1 al 19 para que dispongas de un margen de error.

Por último, las autoliquidaciones del periodo julio‑septiembre deben presentarse entre el 1 y el 20 de octubre. OnlyTax amplía la horquilla hasta el 24 de octubre para animar a sus clientes a preparar los impuestos con antelación; si domicilias el pago, asegúrate de presentar antes del 15.

  • Marca los periodos en tu agenda: utiliza las fechas que marca OnlyTax como referencia para organizar tus tareas contables.
  • Ten los datos listos: descarga facturas de proveedores, revisa tus ventas y consulta tus extractos bancarios antes de empezar a rellenar los modelos.
  • Confía en la automatización: OnlyTax extrae automáticamente los datos de tus facturas y calcula las declaraciones que corresponden a tu situación, reduciendo riesgos y ahorrándote tiempo.
  • Evita las prisas: la mayoría de incidencias técnicas y errores se producen en los últimos días de plazo. Siguiendo el calendario OnlyTax y adelantando los trámites, te aseguras tranquilidad.

Tener claro el calendario fiscal es uno de los primeros pasos para llevar bien la fiscalidad como autónomo o creador digital. Saber qué impuestos presentar y cuándo te permite evitar errores, sanciones y el estrés de última hora.

Contar con un calendario claro y adaptado a tu actividad te ayuda a tomar decisiones con más tranquilidad y a centrarte en tu negocio, sin la sensación constante de estar “llegando tarde” a Hacienda.

Si buscas una forma más sencilla de gestionar estos modelos y olvidarte de fechas fiscales, existen herramientas como OnlyTax, pensadas para centralizar y automatizar las obligaciones fiscales de profesionales digitales, mostrando solo los impuestos que realmente te corresponden y cuándo debes presentarlos.

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