Si eres autónomo, freelancer o creador digital, el calendario fiscal puede convertirse fácilmente en un lío de fechas, modelos y obligaciones que no siempre aplican a tu caso.
En este calendario fiscal 2026 encontrarás solo los impuestos que realmente tienen que presentar los profesionales y negocios digitales, organizados por meses y de forma clara, para que sepas exactamente qué toca en cada momento y evites olvidos o sanciones.
Nada de información genérica ni modelos que no te corresponden: aquí tienes una guía práctica pensada para quienes trabajan por cuenta propia y quieren tener su fiscalidad bajo control.
¿Qué encontrarás en el calendario fiscal de OnlyTax?
Nuestro calendario fiscal organiza las obligaciones en seis periodos clave a lo largo del año.
Cada periodo agrupa los modelos que debes presentar y las fechas recomendadas para hacerlo. La tabla siguiente resume las fechas y modelos que verás en el calendario OnlyTax.
💡 Los modelos que aparecen en este calendario son los que puedes gestionar de forma sencilla desde OnlyTax, pensados específicamente para autónomos y negocios digitales.
Tabla de contenidos
Calendario fiscal de OnlyTax
| Bloque | Fechas recomendadas | Modelos incluidos |
|---|---|---|
| 4.º trimestre 2025 y resúmenes anuales | 6 ‑ 30 de enero | Modelos 303, 390 (IVA del 4.º trimestre y resumen anual), modelos 111 / 115 / 123 (retenciones de IRPF) y pagos fraccionados del IRPF (modelos 130 / 131) |
| Modelo 347 | 1 ‑ 28 de febrero | Modelo 347 |
| 1.er trimestre 2026 | 6 ‑ 19 de abril | Modelos 303, 111, 115, 123, 130/131 |
| Renta 2025 | 20 de abril ‑ 30 de junio | Modelo 100 (declaración de la renta) |
| 2.º trimestre 2026 | 1 ‑ 19 de julio | Modelos 303, 111, 115, 123, 130/131 |
| 3.er trimestre 2026 | 1 ‑ 24 de octubre | Modelos 303, 111, 115, 123, 130/131 |
Detalles de cada bloque
4.º trimestre 2025 y resúmenes anuales (enero)
Presenta las autoliquidaciones de IVA (modelo 303) y las retenciones de IRPF (modelos 111, 115 y 123) correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025. Además, debes presentar el resumen anual de IVA (modelo 390) y los pagos fraccionados de IRPF (modelos 130/131). El plazo oficial se extiende hasta el 30 de enero, pero OnlyTax te recomienda adelantar la documentación a partir del 6 de enero para evitar retrasos.
Modelo 347 (febrero)
Se trata de una declaración informativa sobre operaciones con terceros cuando los importes anuales superan 3.005,06 €. La normativa indica que debe presentarse durante el mes de febrero. Nuestro calendario deja abierto todo el mes para que puedas recopilar datos y revisar posibles discrepancias con tus proveedores y clientes.
1.er trimestre 2026 (abril)
Los modelos del primer trimestre comprenden el IVA (303) y las retenciones de IRPF (111, 115, 123), así como los pagos fraccionados de IRPF (130/131). La Agencia Tributaria establece un plazo del 1 al 20 de abril, con domiciliación hasta el 15 de abril para los pagos fraccionados. OnlyTax sugiere iniciar la preparación el 6 de abril y finalizar antes del 19 para evitar incidencias de última hora.
Renta 2025 (abril‑junio)
La campaña de la renta comienza el 8 de abril y finaliza el 30 de junio. OnlyTax recomienda empezar a elaborar la declaración a partir del 20 de abril, cuando ya suelen estar disponibles todos los datos fiscales, y no dejarla para junio. Si el resultado es a pagar y quieres domiciliarlo, el plazo de domiciliación concluye el 25 de junio, cinco días antes del cierre de la campaña.
2.º trimestre 2026 (julio)
De nuevo, debes presentar los modelos trimestrales (303, 111, 115, 123 y 130/131) por las operaciones de abril, mayo y junio. El plazo general es del 1 al 20 de julio; el calendario OnlyTax marca del 1 al 19 para que dispongas de un margen de error.
3.er trimestre 2026 (octubre)
Por último, las autoliquidaciones del periodo julio‑septiembre deben presentarse entre el 1 y el 20 de octubre. OnlyTax amplía la horquilla hasta el 24 de octubre para animar a sus clientes a preparar los impuestos con antelación; si domicilias el pago, asegúrate de presentar antes del 15.

Consejos para seguir tu calendario
- Marca los periodos en tu agenda: utiliza las fechas que marca OnlyTax como referencia para organizar tus tareas contables.
- Ten los datos listos: descarga facturas de proveedores, revisa tus ventas y consulta tus extractos bancarios antes de empezar a rellenar los modelos.
- Confía en la automatización: OnlyTax extrae automáticamente los datos de tus facturas y calcula las declaraciones que corresponden a tu situación, reduciendo riesgos y ahorrándote tiempo.
- Evita las prisas: la mayoría de incidencias técnicas y errores se producen en los últimos días de plazo. Siguiendo el calendario OnlyTax y adelantando los trámites, te aseguras tranquilidad.
Conclusión
Tener claro el calendario fiscal es uno de los primeros pasos para llevar bien la fiscalidad como autónomo o creador digital. Saber qué impuestos presentar y cuándo te permite evitar errores, sanciones y el estrés de última hora.
Contar con un calendario claro y adaptado a tu actividad te ayuda a tomar decisiones con más tranquilidad y a centrarte en tu negocio, sin la sensación constante de estar “llegando tarde” a Hacienda.
Si buscas una forma más sencilla de gestionar estos modelos y olvidarte de fechas fiscales, existen herramientas como OnlyTax, pensadas para centralizar y automatizar las obligaciones fiscales de profesionales digitales, mostrando solo los impuestos que realmente te corresponden y cuándo debes presentarlos.


