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Cómo tributar los ingresos de OnlyFans y plataformas varias personas en el contenido

Cómo tributar los ingresos de OnlyFans, YouTube, Twitch, TikTok, etc… cuando aparecen varias personas en el contenido

Autor del post:

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Xavi Díaz

CEO OnlyTax

En el mundo de los creadores de contenido, es muy común que varios amigos, parejas o colaboradores aparezcan juntos en los videos, streams o publicaciones. Sin embargo, cuando se trata de recibir los ingresos generados en plataformas como YouTube, Patreon, Twitch, OnlyFans, TikTok, entre otras, surge un problema: Generalmente solo se permite un titular de la cuenta de la plataforma. Esto significa que los pagos siempre van a parar a una única persona, quien será responsable de esos ingresos ante Hacienda. Pero, ¿Qué pasa con el resto de las personas que también aparecen y participan en el contenido? Algo muy habitual hoy en día con la moda de los podcasts, contenido para adultos, parejas probando restaurantes o viajando.

La clave para hacerlo correctamente es facturar al titular. Vamos a explicarlo paso a paso para que todo quede claro y puedas cumplir con tus obligaciones fiscales de manera sencilla.

Las plataformas no permiten incluir varios titulares en una cuenta. Solo uno de los creadores va a recibir el dinero que genera el canal o perfil, y será este quien tendrá que tributar por esos ingresos ante Hacienda. Esto puede ser confuso, sobre todo cuando todos los que participan en el contenido esperan recibir su parte correspondiente del dinero.

Entonces, ¿Cómo puedes hacer que todos cobren su parte de forma legal y cumplan con sus impuestos? La solución es simple: facturar al titular de la cuenta.

Si, por ejemplo, tú y otra persona creáis contenido juntos, lo que debéis hacer es acordar un reparto de ingresos (por ejemplo, al 50%). Luego, la persona que no es titular de la cuenta deberá emitir una factura con IVA al titular por su parte correspondiente de los ingresos.

Ejemplo práctico:

Supongamos que un canal de YouTube genera 4.000€ en un mes y los dos creadores han acordado repartirlo al 50%.

El titular legal del canal recibirá en su cuenta esos 4.000€ (habrá emitido una factura a YouTube por ese ingreso).

El segundo creador deberá emitir una factura al titular por 2.000€ + 21% de IVA, es decir, un total de 2.420€.

Aquí es donde mucha gente se confunde. La factura que el colaborador (no titular) emite debe llevar IVA debido a estar localizados España, lo que significa que cobrará su parte correspondiente más un 21% de IVA.

Siguiendo con nuestro ejemplo, la persona que no es titular recibirá 2.420€ en lugar de 2.000€. Este IVA adicional no es una ganancia extra, ya que deberá ser entregado a Hacienda en los pagos trimestrales de IVA.

Puede parecer que la persona que emite la factura (no titular) está ganando más, pero no es así. Los 420€ de IVA no son un beneficio, ya que el colaborador no titular tendrá que declararlos y pagarlos a Hacienda.

Mientras tanto, el titular de la cuenta que ha pagado esa factura tiene que asumir temporalmente ese 21% de IVA. ¿Significa esto que el titular pierde dinero? Tampoco. Aunque en ese momento tiene menos dinero disponible, el titular podrá recuperar ese IVA a través de la compensación en las declaraciones trimestrales o mediante la solicitud de devolución del IVA a principios del siguiente año, cuando Hacienda le reembolse todo el IVA que ha pagado en facturas durante el año anterior.

Un ejemplo más gráfico de cómo circula el IVA entre titular, colaborador y Hacienda sería el siguiente:

Titular ➡️ Otro participante/s ➡️ Hacienda ➡️ Titular

Si compartes un canal o perfil con alguien más, la forma correcta de repartir los ingresos es que el titular reciba el pago total y luego el colaborador le emita una factura con IVA por la parte correspondiente. De esta forma, ambas partes cumplen con la ley y con sus obligaciones fiscales.

Recuerda que, aunque el IVA puede parecer un inconveniente temporal para el titular, es un proceso normal y necesario para cumplir con la normativa en España, y todo ese dinero será compensado o devuelto más adelante. Así que, ¡no te preocupes!

En OnlyTax, estamos aquí para ayudarte a gestionar estas situaciones y asegurarnos de que cumples con todas tus obligaciones fiscales de la manera más sencilla posible. Si tienes alguna duda o necesitas asesoramiento personalizado, ¡no dudes en contactarnos!💜

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