¿Tengo que pagar I.V.A si soy creador de contenido?

Autor del post:

Xavi Díaz

Xavi Díaz

CEO OnlyTax

¿Eres creador de contenido o influencer y no tienes ni idea de qué es eso del IVA? Pues voy a intentar explicártelo de forma sencilla. ¡Espero conseguirlo! 😅

 

IVA = Impuesto sobre el Valor Añadido

 

Éste es uno de los impuestos más importantes y existe en la mayoría de países. Es un impuesto indirecto que grava el consumo. Es decir, cada vez que compramos, pagamos este impuesto.

Para verlo más claro, vamos a usar de ejemplo este ticket de Mcdonald’s:

Suponte que pides un McMenú y te cobran 8,20€. ¿Has revisado alguna vez el ticket? Si lo «analizas» verás que pone 10% de 7,45€ = 0,75€

Pues bien, para McDonald’s son los 7,45€ que cuesta el menú, los 0,75€ aunque los cobra también McDonald’s luego se los entrega a Hacienda.

Por tanto, cada vez que compras en cualquier establecimiento pagas este impuesto.

 

Parece fácil, ¿verdad? Pues todo se complica pero vamos a seguir comentando.

 

¿Cuándo tienes que poner IVA en las facturas que haces?

Se aplicará IVA en las ventas que realice un empresario (McDonald’s, un YouTuber o un panadero) a otros empresarios o directamente a particulares siempre que la entrega del bien (Menú de McDonald’s) o la prestación de servicio (publicidad en un video de YouTube) se produzca en la península o Baleares.

Hasta aquí todo bien, pero ahora llega el momento en que aparecen los creadores y se ponen a obtener ingresos de todo el mundo. Los ingresos de Twitch proceden de Estados Unidos, los de YouTube de Irlanda y la Agencia de representación (actividad de publicidad) que está en España y se lía la marimorena… jajaja.

De aquí podemos ver que un creador no vende exclusivamente a otras empresas españolas. Entonces, ¿cómo funciona el IVA en cada caso?

 

IVA de las ventas en España.

Empecemos por lo fácil, cuando tú como Influencer tienes que hacerle una factura a una agencia (española) por una colaboración con una marca (publicidad) tendrás que poner IVA en la factura. Si la agencia te dice que te pagará 1.000€, tú le harás una factura de 1.000€ + 210€ (IVA 21%) = 1.210€.

¿Pero la Agencia no había dicho 1.000€? Sí, pero Hacienda quiere su parte, así que te pagarán 1.210€ y tú tendrás que guardar los 210€ para entregarlos a Hacienda.

*Para no complicarlo, no tenemos en cuenta la retención en factura por servicios profesionales, que también habría que incluir.

 

IVA de las ventas a empresas dentro Unión Europea

¿Y qué pasa si eres «YouTuber» y cobras de YouTube? Pues bien, en este caso también tienes que hacer una factura a la plataforma (Google Ireland Limited) que está en Irlanda, dentro de la UE. Al tratarse de una venta de servicios entre empresarios (Tú como YouTuber y YouTube) de la Unión Europea la factura no llevará IVA. 

Si quieres saber cómo declarar los ingresos de Youtube, te lo contamos en este post

 

IVA de las ventas fuera de la Unión Europea

Aquí viene donde la matan… pongamos que tú como creador no te conformas con YouTube y la agencia, sino que ahora te da por crear contenido en Twitch… pues resulta que esta plataforma está en Estados Unidos, por tanto, vendes un servicio fuera de la UE. Así que si monetizas 800€ en Twitch deberás hacer una factura por este importe y no habrá que poner IVA en la factura.

 

¡Ojo! si vas a facturar a empresas que están fuera de la UE, tienes que comentar cada caso con tu asesor, porque no es lo mismo que prestes un servicio de creación de contenido en directo, que hacer publicidad en tu canal de Instagram, dependerá del tipo de servicio que estés prestando, de si se entiende prestado en la península o Baleares o si se entiende prestado fuera de la UE si tienes que añadir IVA o no a la factura.

 

¿Qué ocurre con el IVA que pagas en tus compras?

En la declaración de IVA que se realiza cada trimestre, se suma el IVA de las facturas que has hecho y se resta el IVA de tus compras deducibles, es decir, las compras que se vayan a destinar de forma exclusiva a tu actividad.

  • Si el IVA de tus ventas es mayor que el IVA de tus compras –> Tendrás que darle a Hacienda la diferencia
  • Si el IVA de tus ventas es menor que el IVA de tus compras –> Hacienda te compensará / devolverá la diferencia (solo en el cuarto trimestre).

TIP: Para saber si una compra es deducible hazte esta pregunta: ¿este objeto o servicio que estoy comprando lo voy a utilizar de forma exclusiva para la actividad?

 

Ya ves que el mundo del IVA es bastante complejo, si tienes alguna duda es recomendable que consultes con tu asesor o también puedes consultarnos a nosotros sin compromiso por Whatsapp.

 

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